令和7年度予算

更新日:2025年03月28日

一般会計 458億5千万円
( 対前年比22.4%増 )
   一般会計の予算規模は458億5千万円で、前年度当初予算と比べ84億円、22.4%の増となりました。

令和7年度の予算編成については、物価高騰等により財政収支の先行きが見通せない状況ではあるものの、同計画に掲げる「One MITOYO ~心つながる豊かさ実感都市~」の実現に向け、三豊市新行政改革大綱に掲げる事務事業の見直し、組織機構の見直し及び最適な人員配置、公共施設の再配置、歳入確保という4つの取組みを行い、同計画の重点プロジェクトに必要な事業の財源の確保を行っていくこととし、効果的・効率的で緊急性の高い実現可能な事務事業について予算化しました。

令和7年度は合併特例債の発行期間の最終年度であり、当該市債を活用した大型建設事業を予算化する一方で、将来的な財源状況等を勘案した適正な歳出規模への計画的管理が不可欠であることから、財政見通し(令和6年10月策定)に基づく予算管理を行うなど財政健全化に向けて取り組みつつ、将来に向けた三豊市第2次総合計画の重点プロジェクトへの配分を重視した編成を行いました。

歳入

   

歳入予算のうち、使い道が決められていない一般財源として、主なものでは市税78億937万2千円(前年度比+2.1%)、地方交付税115億円(前年度比+1.8%)、地方譲与税・交付金24億8,130万5千円(前年度比+11.6%)などを計上しています。

また、寄附金については、ふるさと三豊応援寄附金(ふるさと納税)などで21億5,007万2千円(前年度比+13.2%)を計上しています。

市の「貯金」である基金からの繰入金は、43億5,934万9千円(前年度比+17.2%)を計上しています。

一方、市の「借金」である市債については、豊中地区新設小学校建設事業などで83億3,760万円(前年度比+130.1%)を計上し、主に合併特例債を活用した資金調達を計画しています。

歳入

歳出

   

歳出予算のうち義務的経費では、人件費は77億1,780万7千円(前年度比+6.0%)、扶助費は43億2,136万6千円(前年度比+6.6%)、公債費は36億774万3千円(前年度比+0.4%)を計上しています。給与改定による人件費の増等により義務的経費が前年度比増となっています。

投資的経費は118億609万6千円(前年度比+114.3%)で、主な事業は、豊中地区新設小学校建設事業や松崎地区就学前施設(仮称)整備事業、市民センター詫間(仮称)整備事業などです。

その他経費は183億9,698万8千円(前年度比+8.1%)で、業務委託や公共施設の維持管理経費、補助金、特別会計や企業会計への繰出金などです。

令和7年度歳出

主な新規事業 重点施策等一覧

基本目標1. にぎわいが地域を元気にするまち(産業・交流)

  • 三豊ベーシックインフラ整備事業 1,794万7千円
  • 商工振興事業 6億2,699万8千円
  • 企業立地促進事業 6,278万9千円
  • 工業用水道対策事業 731万4千円
  • 観光振興事業 5,909万6千円
  • 農産物等販売促進事業 89万5千円
  • 農業振興関係単独県費補助事業 1憶4,096万2千円
  • 地域計画関連事業 7,338万6千円
  • 市単独補助土地改良事業 9,000万円
  • 農地利用最適化事業 315万4千円

基本目標2. 知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち(教育・文化・人権)

  • 松崎地区就学前施設(仮称)整備事業 8億1,156万6千円
  • スクールバス事業 7,956万3千円
  • 小学校総務管理事業 1憶3,657万3千円
  • 中学校総務管理事業 2憶4,243万円
  • 教育総務管理事業 5,964万5千円
  • 保健体育推進事業 4,641万5千円
  • 宝山湖公園管理運営事業 1億9,650万2千円
  • 体育施設管理事業 2憶7,453万9千円

基本目標3. 子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち(健康・福祉・医療)

  • 後期高齢者等検診事業 5,534万3千円
  • 予防接種事業 1億5,582万8千円
  • 特定保健指導事業〔国民健康保険事業特別会計〕 466万9千円
  • 介護予防普及啓発事業〔介護保険事業特別会計〕 219万4千円
  • 認知症総合支援事業費〔介護保険事業特別会計〕 152万9千円
  • 子どもの学習支援事業 905万7千円
  • 地域生活支援事業 8,196万1千円
  • 子ども女性相談事業 1,152万1千円
  • 放課後児童クラブ運営事業 4億8,600万1千円
  • 地域子育て支援拠点事業 3,844万2千円
  • 妊婦等包括相談支援事業 4,018万8千円
  • 母子保健事業 6,074万9千円
  • こども未来応援事業 890万2千円
  • 病院事業(みとよ市民病院) 〔病院事業会計〕 23億8,208万5千円

基本目標4. 人と自然が守られる定住のまち(暮らし)

  • 防災一般費 2,767万7千円
  • 定住促進事業 1,506万8千円
  • 交通政策推進事業 2,024万3千円
  • 地球温暖化対策事業 3,572万3千円
  • 都市計画事業 11億432万7千円
  • 民間住宅耐震対策支援事業 2,300万円
  • 空家等対策事業 7,154万2千円

基本方針1. 市民が可能性を切り開くまちづくり

  • 自治会振興費 7,129万3千円
  • まちづくり活動推進補助事業 6,496万6千円

基本方針2. 効率的で健全な行財政運営

  • ガバメントクラウド移行事業 3億5,609万5千円
  • 情報システム管理事業 2憶5,836万4千円
  • 公共施設再配置事業 8,757万7千円
  • 戸籍住民基本台帳事業 6,566万6千円

特別会計

特別会計詳細一覧

国民健康保険事業

69億6,100万円

国民健康保険診療所事業

1億5,200万円

後期高齢者医療事業

13億4,800万円

介護保険事業

76億8,000万円

介護サービス事業

8,900万円

浄化槽整備推進事業

2億4,100万円

港湾整備事業

1,900万円

国道用地先行取得事業

5億4,900万円

合計

170億3,900万円

企業会計

企業会計詳細一覧

病院事業(みとよ市民病院・西香川病院)

26億9,151万3千円

集落排水事業

2億2,164万2千円

 

   予算について、さらに詳しくご覧になりたい方は、「令和6年度予算案の概要」をクリックしてください。↓

PDFファイルはこちら

お問い合わせ

政策部 財政経営課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3010
ファックス:0875-73-3022

お問い合わせはこちらから