令和8年度予算
一般会計 369億5千万円
( 対前年比19.4%減 )
令和8年度当初予算は、1月の市長選挙に伴い、経常的経費や継続事業を中心とした骨格予算でスタートします。
一般会計の予算規模は369億5千万円で、前年度当初予算と比べ89億円、19.4%の減となりました。
令和8年度の予算編成については、物価高騰等により財政収支の先行きが見通しづらい状況にあるものの、第2次総合計画に掲げる「One MITOYO ~心つながる豊かさ実感都市~」の実現に向け、組織機構の見直し及び最適な人員配置、公共施設・行政サービスの適正配置、歳入確保などの取組みを行い、第2次総合計画後期基本計画の重点プロジェクトに必要な事業の財源の確保を行っていくこととし、効果的・効率的で緊急性の高い実現可能な事務事業について予算化しました。
新たな政策的経費や新規事業は、今後補正予算に計上し、併せて本格予算とする予定です。
歳入
歳入予算のうち、使い道が決められていない一般財源として、主なものでは市税82億6,642万6千円(前年度比+5.9%)、地方交付税115億1,400万円(前年度比+0.1%)、地方譲与税・交付金26億3,918万4千円(前年度比+6.4%)などを計上しています。
また、寄附金については、ふるさと三豊応援寄附金(ふるさと納税)などで21億5,012万円(前年度比+0.0%)を計上しています。
市の「貯金」である基金からの繰入金は、39億5,998万2千円(前年度比-9.2%)を計上しています。
一方、市の「借金」である市債については、道路橋りょう国庫補助事業等で11億6,140万円(前年度比-86.1%)を計上しています。令和7年度で合併特例債の発行期間が終了し、豊中地区新設小学校建設事業や松崎地区就学前施設(仮称)整備事業などの大型建設事業が完了したことにより大きく減少しています。

歳出
歳出予算のうち義務的経費は162億3,659万円(前年度比+3.8%)で、そのうち人件費は79億5,247万3千円(前年度比+3.0%)、扶助費は45億1,474万6千円(前年度比+4.5%)、公債費は37億6,937万1千円(前年度比+4.5%)を計上しています。給与改定による人件費の増等により義務的経費が前年度比増となっています。
投資的経費は29億4,890万3千円(前年度比-75.0%)で、主な事業は、たからだの里管理事業や道路橋りょう国庫補助事業、小学校総務管理事業、体育施設管理事業などです。
その他経費は177億6,450万7千円(前年度比-3.4%)で、業務委託や公共施設の維持管理経費、補助金、特別会計や企業会計への繰出金などです。

主な新規事業 重点施策等一覧
基本目標1. にぎわいが地域を元気にするまち(産業・交流)
- 共助サービス創出支援事業 614万7千円
- 商工振興事業 6億1,581万6千円
- 企業立地促進事業 1,204万5千円
- 観光振興事業 6,932万6千円
- 農産物等販売促進事業 91万3千円
- 地域計画関連事業 3,639万円
- 農地利用最適化事業 323万4千円
基本目標2. 知・体・心を育み、自分らしく暮らせるまち(教育・文化・人権)
- 小学校総務管理事業 1億8,732万1千円
- 教育総務管理事業 5,846万9千円
- 保健体育推進事業 5,422万9千円
- 宝山湖公園管理運営事業 6,205万6千円
- 体育施設管理事業 2億3,264万7千円
基本目標3. 子どもが健やかに育ち、生涯笑顔で過ごせるまち(健康・福祉・医療)
- 保健衛生費一般事業 6,077万8千円
- 健康増進事業 1億3,094万5千円
- 特定保健指導事業〔国民健康保険事業特別会計〕 522万3千円
- 介護予防普及啓発事業〔介護保険事業特別会計〕 220万2千円
- 乳児等通園支援事業 327万3千円
- 子どもの学習支援事業 914万9千円
- 地域生活支援事業 8,295万8千円
- 子ども女性相談事業 1,123万7千円
- 地域子育て支援拠点事業 4,626万9千円
- 妊婦等包括相談支援事業 5,147万円
- 母子保健事業 5,836万2千円
- こども未来応援事業 887万3千円
- 病院事業(みとよ市民病院) 〔病院事業会計〕 28億197万9千円
基本目標4. 人と自然が守られる定住のまち(暮らし)
- 防災一般費 6,265万7千円
- 定住促進事業 806万7千円
- 交通政策推進事業 1,732万8千円
- 地球温暖化対策事業 3,306万3千円
- 都市計画事業 315万7千円
- 民間住宅耐震対策支援事業 2,645万円
- 空家等対策事業 8,608万8千円
基本方針1. 市民が可能性を切り開くまちづくり
- 自治会振興費 7,305万9千円
- 地域コミュニティ支援事業 488万2千円
基本方針2. 効率的で健全な行財政運営
- ガバメントクラウド移行事業 1億9,428万円
- 情報システム管理事業 2億5,689万5千円
- 公共施設再配置事業 2,817万5千円
- 戸籍住民基本台帳事業 8,620万4千円
特別会計
|
国民健康保険事業 |
66億7,300万円 |
|---|---|
|
国民健康保険診療所事業 |
1億4,400万円 |
|
後期高齢者医療事業 |
15億1,100万円 |
|
介護保険事業 |
79億800万円 |
|
介護サービス事業 |
8,300万円 |
|
浄化槽整備推進事業 |
2億3,100万円 |
|
港湾整備事業 |
2,200万円 |
|
国道用地先行取得事業 |
2億7,100万円 |
|
合計 |
168億4,300万円 |
企業会計
|
病院事業(みとよ市民病院・西香川病院) |
30億6,986万6千円 |
|---|---|
| 集落排水事業 |
2億2,334万8千円 |
|
合計 |
32億9,321万4千円 |
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更新日:2026年03月31日